Analista Fiscal Contábil

O curso de Analista Fiscal Contábil é uma formação voltada para profissionais que desejam atuar na área fiscal e contábil, combinando conhecimentos técnicos e práticos para garantir o cumprimento das obrigações tributárias e a otimização da gestão fiscal das empresas. Abaixo, detalhamos o objetivo, o público-alvo e as competências desenvolvidas nesse curso.

Objetivo do Curso

O principal objetivo do curso de Analista Fiscal Contábil é capacitar profissionais para atuar de forma eficiente e estratégica na área fiscal e contábil, com foco em:

Conhecimento Técnico: Dominar a legislação tributária federal, estadual e municipal, bem como as normas contábeis relacionadas.

Gestão de Obrigações Fiscais: Aprender a apurar impostos, cumprir obrigações acessórias e utilizar sistemas como o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).

Planejamento Tributário: Desenvolver estratégias para reduzir a carga tributária e garantir o compliance fiscal.

Uso de Tecnologia: Familiarizar-se com ferramentas de automação, ERPs e sistemas de gestão fiscal.

Análise e Tomada de Decisão: Interpretar dados fiscais e contábeis para apoiar a tomada de decisões estratégicas nas empresas.


Carga Horária do Curso: 120 horas

Público-Alvo

O curso é destinado a profissionais que desejam atuar ou já atuam na área fiscal e contábil, incluindo:

Contadores e Auditores: Que buscam aprofundar conhecimentos em tributação e gestão fiscal.

Analistas Fiscais: Que desejam se especializar e atualizar suas competências.

Estudantes de Ciências Contábeis e Direito: Que pretendem ingressar na área fiscal.

Empreendedores e Gestores: Que precisam entender a gestão fiscal para tomar decisões estratégicas em seus negócios.

Profissionais de Outras Áreas: Que desejam migrar para a área fiscal e contábil.


Competências Desenvolvidas

Ao concluir o curso, o profissional estará apto a:

Conhecimento Técnico

Dominar a legislação tributária (IRPJ, CSLL, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, etc.).

Entender as normas contábeis relacionadas à gestão fiscal (CPC, IFRS, etc.).

Interpretar e aplicar tratados internacionais e normas de transfer pricing.

Gestão de Obrigações Fiscais

Apurar impostos e contribuições federais, estaduais e municipais.

Cumprir obrigações acessórias, como SPED Fiscal, SPED Contábil, ECF e DCTF.

Elaborar livros fiscais e relatórios para auditorias.

Planejamento Tributário

Identificar oportunidades de redução da carga tributária.

Aplicar benefícios fiscais e incentivos setoriais.

Desenvolver estratégias de compliance fiscal para evitar multas e penalidades.

Uso de Tecnologia

Utilizar sistemas de gestão fiscal (ERP) e ferramentas de automação.

Trabalhar com plataformas como o SPED e sistemas de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Analisar dados fiscais e contábeis com ferramentas de Business Intelligence (BI).

Habilidades Interpessoais e Estratégicas

Comunicar-se de forma clara e eficiente com equipes e stakeholders.

Tomar decisões estratégicas com base em dados fiscais e contábeis.

Gerenciar prazos e prioridades em um ambiente de alta pressão.

Benefícios do Curso

Atualização Profissional: Mantém o profissional alinhado às mudanças na legislação e nas práticas do mercado.

Diferencial Competitivo: Certificação reconhecida aumenta as chances de crescimento na carreira.

Networking: Oportunidade de conectar-se com outros profissionais da área.

Aplicação Prática: Conhecimentos que podem ser aplicados imediatamente no dia a dia profissional.

Curso conteúdo

Módulo 1: Fundamentos da Contabilidade e Legislação Tributária
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Fundamentos da Contabilidade Essencial
Tópico 2: Sistema Tributário Nacional e Legislação Base
Tópico 3: Regimes de Apuração de Tributos Federais
Tópico 4: Livros Fiscais, SPED e Principais Obrigações Acessórias
Teste – Módulo 1: Analista Fiscal Contábil
Módulo 2: Planejamento Tributário
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Estratégias de Redução de Custos Tributários
Tópico 2: Simples Nacional e MEI (Microempreendedor Individual)
Tópico 3: Lucro Presumido e Lucro Real
Tópico 4: Substituição Tributária e Retenções na Fonte
Teste – Módulo 2: Analista Fiscal Contábil
Módulo 3: Obrigações Acessórias e Compliance
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Principais Declarações e Obrigações Fiscais Federais
Tópico 2: Obrigações Estaduais, Municipais e Detalhamento do SPED
Tópico 3: Auditoria, Fiscalização e Defesa do Contribuinte
Tópico 4: Compliance Fiscal e Gestão de Riscos
Teste – Módulo 3: Analista Fiscal Contábil
Módulo 4: Tecnologia e Ferramentas para Analistas Fiscais
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Sistemas de Gestão Fiscal e Contábil (ERP)
Tópico 2: SPED e Ferramentas de Escrituração Digital
Tópico 3: Automação e RPA (Robotic Process Automation) na Área Fiscal
Tópico 4: Business Intelligence (BI) e Analytics para Decisões Fiscais
Teste – Módulo 4: Analista Fiscal Contábil
Módulo 5: Impostos Específicos e Setoriais
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: ICMS em Operações Complexas e Interestaduais
Tópico 2: ISS (Imposto Sobre Serviços) e suas Particularidades
Tópico 3: Tributos sobre Comércio Exterior
Tópico 4: Tributos sobre Folha de Pagamento e Contribuições
Teste – Módulo 5: Analista Fiscal Contábil
Módulo 6: Atualizações e Tendências Fiscais
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Reformas Tributárias no Brasil
Tópico 2: Digitalização e Modernização Fiscal
Tópico 3: Tendências em Tecnologia Fiscal e Analytics
Tópico 4: Sustentabilidade Fiscal e Tributação Internacional
Teste – Módulo 6: Analista Fiscal Contábil
Módulo 7: Carreira e Certificações
4 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Panorama da Carreira Fiscal e Áreas de Atuação
Tópico 2: Certificações Nacionais Relevantes para a Área Fiscal
Tópico 3: Certificações Internacionais e Especializações
Tópico 4: Desenvolvimento e Projeção na Carreira Fiscal
Teste – Módulo 7: Analista Fiscal Contábil
2 Tópicos
1 Teste
Tópico 1: Estruturando um Negócio na Área Fiscal Contábil
Tópico 2: Atendimento Especializado a Clientes (PJ e PF)
Teste – Módulo 8: Analista Fiscal Contábil
Final Teste
Prova – Analista Fiscal Contábil
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